Faktúra č. 0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizačné práce.
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038/25
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/25 Objednávame si u Vás deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 21.03.2025 03.04.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť