Faktúra č. 0127/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0127/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 534,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2024 Rámcová dohoda č. 18/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 19.12.2024 31.01.2025 31.12.2025 30.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0622/25 Oprava chladiaceho zariadenia - chladnička Elektrolux Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 54569796 369,00 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť