Faktúra č. 0120/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/23
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 02/2023- internet Css.
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0744/23 | Oprava elektricky polohovateľných lôžok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 781,92 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |