Faktúra č. 0119/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Kominárske práce v objekte Css.
  • Dátum doručenia: 04.03.2026
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032/26
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032/26 Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov v objekte Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 04.03.2026 11.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť