Faktúra č. 0119/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jana Milaniaková, Monarch
- IČO: 35112310
- Adresa: Rázusova 2677/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0002/23
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002/23 | Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 5 000,00 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0742/23 | Ovládač Linak HBWO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 94,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |