Faktúra č. 0112/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0112/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola komínov a dymovodov.
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0033/25
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/25 Objednávame si u Vás kominárske práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 25.02.2025 08.03.2025 Objednávka
Tlačiť