Faktúra č. 0111/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 319,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864368
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0510/25 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 112,29 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť