Faktúra č. 0110/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0110/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotla.
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 114,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0018/22
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/22 Objednávame si u Vás opravu kotla . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 114,12 € 04.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0898/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 25.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0866/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 88,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0961/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 11.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1012/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 33,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1035/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 22,00 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1085/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 11,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1084/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 17,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť