Faktúra č. 0105/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: RASAX alfa, spol. s r.o.
- IČO: 35690003
- Adresa: Výstavby 3/A, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/24
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom licencie 02/2024.
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 247,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: EREG/2018/017
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EREG/2018/017 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. EREG/2018/017 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 35690003 | Iné | 100,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
0660/24 | Potravinové balíčky - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 500,00 € | 28.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |