Faktúra č. 0100/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0100/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby- 02/2025 mobilné telefóny CSS.
  • Dátum doručenia: 05.03.2025
  • Celková hodnota: 89,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2025 Zmluva o poskytnutí služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovak Telekom a.s 35763469 Iné 0,00 € 03.02.2025 05.03.2025 30.06.2028 04.03.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť