Faktúra č. 0097/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0097/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor.
  • Dátum doručenia: 26.02.2026
  • Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023/26
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/26 Objednávame si u Vás realizáciu vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 3 500,00 € 20.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť