Faktúra č. 0078/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0078/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel.
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 1 680,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022/25
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/25 Objednávame si u Vás Opravu kábla pre RS3 - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 680,20 € 31.01.2025 06.02.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť