Faktúra č. 0070/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0070/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 01/25 - Útulok Svit
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 207,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477336
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0306/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 109,73 € 18.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť