Faktúra č. 0070/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0070/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahu v budove Kaštieľ.
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 2 786,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/24
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/24 Objednávame si u Vás opravu výťahu - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 786,40 € 11.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0610/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,76 € 31.10.2024 09.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0644/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 36,00 € 14.11.2024 20.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0690/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0708/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0716/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 89,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť