Faktúra č. 0059/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0059/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 11.02.2025
  • Celková hodnota: 120,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/25
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0028/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 120,35 € 07.02.2025 12.02.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť