Faktúra č. 0058/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0058/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotla WTC GB 60A.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 196,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010/23
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/23 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla WTC GB 60A Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 20.01.2023 31.01.2023 Objednávka
Tlačiť