Faktúra č. 0054/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0054/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 280,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864368
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0221/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 617,77 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť