Faktúra č. 0039/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov.
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 285,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 131321563
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131321563 Dodatok č.1 k Zmluve o údržbe zariadení č. 131321563 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Iné 0,00 € 21.01.2019 23.01.2019 31.12.2020 22.01.2019 Beáta Hudáková Zmluva
0151/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 11,18 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť