Faktúra č. 0027/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0027/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 22.01.2026
  • Celková hodnota: 497,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/26
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/26 Objednávame si u vás rolovrecia PE čierne . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 20.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0090/26 Oprava El. robota RE-22. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť