Faktúra č. 0024/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0024/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 1 080,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0018/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/25 Objednávame si u Vás chloramix Dt- 24ks, Utierka Wettask - 60ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 080,28 € 15.01.2025 23.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť