Faktúra č. 0024/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0024/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynového kotla.
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 129,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0008/23
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/23 Objednávame si u Vás servis veľkokuchynských spotrebičov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 1 000,00 € 13.01.2023 17.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0143/23 Oprava sušičky Electrolux T5250. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 554,52 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť