Faktúra č. 0021/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0021/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 17.01.2025
  • Celková hodnota: 864,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2024 Rámcová dohoda č. 18/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 19.12.2024 31.01.2025 31.12.2025 30.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0165/25 Výmena chladiarenského výparníka zeleninový chladiarenský box Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 1 845,00 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť