Faktúra č. 0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovných odevov, obuvi.
  • Dátum doručenia: 13.01.2022
  • Celková hodnota: 138,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/006
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/006 Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 5 000,00 € 10.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť