Faktúra č. 0017/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 16.01.2026
  • Celková hodnota: 434,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2025 Rámcová dohoda č. 23/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 31.12.2025 08.01.2026 31.12.2026 07.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť