Faktúra č. 0012/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0012/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nové verzie MAGMA
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0261/24 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 290,87 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0302/24 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 152,45 € 03.06.2024 12.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0303/24 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 716,02 € 03.06.2024 12.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0433/24 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 665,78 € 05.08.2024 10.08.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0472/24 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 67,70 € 23.08.2024 04.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0651/24 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 881,95 € 19.11.2024 27.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0652/24 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 869,31 € 19.11.2024 27.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť