Faktúra č. 0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup bezlepkových potravín.
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 54,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010/24
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/24 Objednávame si u Vás bezlepkové a dia potraviny a slané pečivo na rok 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 3 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0159/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0364/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0476/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 480,00 € 27.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0529/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť