Faktúra č. 0009/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0009/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok SPIN za rok 2025
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0198/25 Revízia plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 3 446,71 € 17.04.2025 03.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0223/25 Revízia elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 3 174,00 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť