Faktúra č. 0006/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0006/24
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok SPIN za rok 2024
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0417/24 | Nákup farieb, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 385,90 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0449/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 71,71 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0579/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 118,31 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0633/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 6,67 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0688/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 25,76 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |