Faktúra č. 0006/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0006/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok SPIN za rok 2024
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0417/24 Nákup farieb, materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 385,90 € 19.07.2024 27.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0449/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 71,71 € 09.08.2024 16.08.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0579/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 118,31 € 09.10.2024 23.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0633/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 6,67 € 08.11.2024 14.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0688/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 25,76 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť