Faktúra č. 0001/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.01.- 31.01.2026
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 100,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AM9006757
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/26 Metodický deň stravovacej prevádzky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 30.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť