Faktúra č. 0001/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava múra stavebného s bránami.
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/19
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20/19 Zmluva o Dielo č. 20/19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 Stavebné práce, opravárenské práce 15 939,00 € 10.10.2019 12.10.2019 10.12.2019 11.10.2019 Beáta Hudáková Zmluva
20/19 Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č.20/19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 Iné 0,00 € 06.12.2019 14.12.2019 31.12.2019 13.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť