0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0446/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0448/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0449/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0450/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0447/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 061,12 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0445/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
327,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0441/25 |
Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0443/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0442/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0444/25 |
Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0432/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
430,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0433/25 |
Údržba brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
256,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0437/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
985,98 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0434/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
637,29 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0438/25 |
Plyn 09/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0439/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0430/25 |
Prenájom licencie 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0435/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 425,42 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0436/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
12,59 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0431/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,47 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0440/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0427/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
645,52 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0428/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
58,83 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0424/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
280,06 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0422/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 395,20 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0426/25 |
Montáž a oprava elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
5 098,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |