Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0721/24 Nákup rolovriec PC Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 485,76 € 17.12.2024 20.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0720/24 Systemová podpora Magma 01.10.2024-31.12.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 17.12.2024 20.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0718/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 134,03 € 13.12.2024 20.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0717/24 Školenie prvej pomoci. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Paramed Rescue s. r. o. 56523335 576,00 € 13.12.2024 20.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0719/24 Ubytovanie počas pracovného stretnutia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 184,60 € 13.12.2024 20.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0715/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 699,70 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0712/24 Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 533,85 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0713/24 Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 199,09 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0714/24 Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 210,94 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0716/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 89,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0711/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 862,26 € 12.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0709/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 357,62 € 11.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0710/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 047,81 € 11.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0708/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0707/24 Prenájom kontajnera 01.12- 31.12.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 11.12.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0704/24 Elektródy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SELVIT spol. s.r.o. 36370053 295,56 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0696/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0705/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0706/24 Revízia hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 581,00 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0701/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 312,97 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0697/24 Oprava škrabky na zemiaky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 151,32 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0700/24 Telekomunikačné služby 11/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0702/24 Telekomunikačné služby 11/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,34 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0698/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 034,82 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0699/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 127,40 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0703/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 531,62 € 09.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0695/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0693/24 Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 862,45 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0694/24 Odstránenie závad po revízii - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 693,80 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0692/24 Plyn 11/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 248,31 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »