Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0548/25 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 289,89 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0549/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 628,32 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0547/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 123,36 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0545/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 297,42 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0544/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 539,37 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0546/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 378,68 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0543/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0542/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 695,26 € 22.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0541/25 Meranie spotreby paliva mot. vozidla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 398,52 € 20.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0540/25 Školenie - Novinky v štandardoch kvality poskytovaných sociálnych služieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3P - Projekt n.o. 50392701 176,00 € 20.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0534/25 Servis vozidla - Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 49,20 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0535/25 Servis vozidla - PP288DO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0536/25 Servis vozidla - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 49,20 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0539/25 Vyhotovenie geometrického plánu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN 51747545 300,00 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0537/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 926,59 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0538/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 190,40 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0531/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 84,25 € 15.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0533/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 439,51 € 15.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0532/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 500,17 € 15.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0530/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 490,76 € 15.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0529/25 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 14.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0525/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 1 058,05 € 14.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0526/25 Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 515,66 € 14.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0527/25 Vyúčtovanie el. energie 09/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 67,59 € 14.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0528/25 Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 159,20 € 14.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0524/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 10.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0523/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0517/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 247,00 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0514/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 474,86 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0511/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »