Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0075/26 Plyn 02/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0074/26 Plyn 02/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0073/26 Plyn 01/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0072/26 Plyn 01/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0070/26 Plyn 01/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 11 217,22 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0071/26 Nákup kancelárského nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 239,08 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0078/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 290,28 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0077/26 Vyúčtovanie el. energie 01/26- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 33,02 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0076/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026- Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 673,23 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0068/26 Oprava mraziarenského zariadenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 141,45 € 11.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0066/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 686,78 € 09.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0067/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 329,50 € 09.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0065/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 911,58 € 06.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0063/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 461,50 € 06.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0064/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 883,20 € 06.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0061/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 05.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0062/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 05.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0059/26 Prenájom kontajnera 01.02.- 28.02.2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 05.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0058/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 5 286,08 € 05.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0060/26 Vývoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 05.02.2026 16.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0057/26 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,13 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0052/26 Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 93,82 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0056/26 Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0055/26 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 12,30 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0054/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0053/26 Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0050/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 675,94 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0051/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 769,50 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0049/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 185,73 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0048/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 765,52 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 »