Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0175/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0176/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 481,12 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0167/25 Poplatok za komunálne odpady na rok 2025. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 10 296,00 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0168/25 Daň z nehnutelností 2025. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0169/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 203,44 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0173/25 Plyn 03/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 8 870,37 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0170/25 Telekomunikačné služby 03/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0171/25 Telekomunikačné služby 03/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 120,82 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0172/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0174/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 62,80 € 08.04.2025 14.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0166/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0163/25 Telekomunikačné služby- 03/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,29 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0164/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0161/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 253,47 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0165/25 Výmena chladiarenského výparníka zeleninový chladiarenský box Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 1 845,00 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0162/25 Cygnus SK: 04-06/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 537,62 € 07.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0157/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 710,75 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0158/25 Servisné práce SPIN 04-06/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0156/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 321,20 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0159/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 687,05 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0160/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 376,36 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0155/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 570,59 € 04.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0154/25 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0153/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 997,33 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0146/25 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 215,67 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0148/25 Plyn 04/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0150/25 Prenájom licencie 03/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 253,75 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0152/25 Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0147/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 704,25 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0151/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 11,18 € 01.04.2025 09.04.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »