Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0052/26 Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 93,82 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0057/26 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,13 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0053/26 Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0054/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0055/26 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 12,30 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0056/26 Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0050/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 675,94 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0049/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 185,73 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0051/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 769,50 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0048/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 765,52 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0041/26 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 413,75 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0042/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 904,78 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0047/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 324,35 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0045/26 Prenájom licencie 01/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 278,72 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0046/26 Počítačové služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 125,21 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0043/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 285,73 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0044/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 221,40 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0040/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 191,95 € 30.01.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0038/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 96,04 € 30.01.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0039/26 Nákup materiálu na terapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 269,10 € 30.01.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0036/26 Metodický deň stravovacej prevádzky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 30.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0034/26 Dvere biele. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 186,96 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0035/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 314,16 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0037/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 058,68 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0033/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 238,57 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0032/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 779,06 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0029/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 487,51 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0031/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 906,92 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0030/26 Nádoby na odvoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 80,10 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0028/26 Servis vozidla - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 551,24 € 26.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »