Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0548/25 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 289,89 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0549/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 628,32 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0547/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 123,36 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0545/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 297,42 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0544/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 539,37 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0546/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 378,68 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0543/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0542/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 695,26 € 22.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0541/25 Meranie spotreby paliva mot. vozidla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 398,52 € 20.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0523/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0517/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 247,00 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0514/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 474,86 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0511/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0512/25 Telekomunikačné služby 09/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 117,94 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0513/25 Telekomunikačné služby 09/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0520/25 Telekomunikačné služby- 09/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0510/25 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 112,29 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0521/25 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 10/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0522/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0516/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 562,79 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0518/25 Nové verzie IS MAGMA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0519/25 Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 08.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0509/25 Oprava optického káblu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 393,88 € 07.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0503/25 Servisné práce SPIN 10-12/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0506/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0508/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 648,59 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0507/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 478,08 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0505/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 502,70 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0504/25 Cygnus SK: 10-12/25 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 1 537,62 € 06.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0502/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 59,20 € 02.10.2025 16.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »