Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0597/25 Aktualizačná odborná príprava kuričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 50,00 € 25.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0596/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0589/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 309,17 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0593/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 790,10 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0592/25 Oprava a servis brány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 897,29 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0591/25 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 210,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0590/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,64 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0595/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 549,60 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0594/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 916,92 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0004/25 Preprava klientov - Darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 300,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0588/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 499,56 € 18.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0580/25 Vzdelávanie: Etický kódex zariadenia sociálnych služieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ALIJA 42154685 40,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0578/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0579/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0587/25 Školenie - správa registratúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0586/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 852,92 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0581/25 Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 216,06 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0582/25 Vyúčtovanie el. energie 10/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 30,05 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0583/25 Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 741,02 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0584/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 454,01 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0585/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 235,56 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0573/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 403,88 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0577/25 Plyn 10/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 8 018,20 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0575/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0576/25 Telekomunikačné služby- 10/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,29 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0572/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 971,04 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0574/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 686,60 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0568/25 Telekomunikačné služby 10/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 06.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0570/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 06.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0569/25 Telekomunikačné služby 10/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,03 € 06.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »