Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0147/25 Objednávame si u Vás deratizačné práce . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 15.12.2025 18.12.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0646/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 167,64 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0642/25 Zneškodnenie odpadu a odvoz. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 711,56 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0643/25 Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 727,65 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0644/25 Vyúčtovanie el. energie 11/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 30,86 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0645/25 Vyúčtovanie el. energie 11/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 229,99 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0650/25 Poistenie majetku od 01-03/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0641/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 475,40 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0647/25 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SULE, s. r. o. 56438923 265,00 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0638/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 349,07 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0639/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 296,68 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0640/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 4 406,37 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0143/25 Objednávame si u Vás pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 6 998,39 € 12.12.2025 22.12.2025 Objednávka
0145/25 Objednávame si u Vás kancelársky tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 167,64 € 11.12.2025 18.12.2025 Objednávka
0144/25 Objednávame si u Vás údržbársky tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 475,40 € 11.12.2025 18.12.2025 Objednávka
0637/25 Oprava kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 314,98 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0633/25 Telekomunikačné služby- 11/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0636/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 445,00 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0634/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 401,19 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0627/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »