Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0030/26 Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 109,35 € 26.03.2026 26.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0141/26 Optický kábel - montáž Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 657,74 € 23.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0149/26 Hudobná aktivizácia seniorov - Mgr. Madejová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Socialis spol.s.r.o. 47372851 69,00 € 23.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0148/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 393,59 € 20.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0147/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 284,60 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0146/26 Nákup kancelárského nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 75,72 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0145/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 207,94 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0142/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 61,06 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0143/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 048,73 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0144/26 Čistenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Dulák - FACHMANI 37439103 131,40 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0137/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 480,52 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0138/26 Plyn 03/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0139/26 Plyn 03/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0140/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 363,96 € 17.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0134/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 818,54 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0132/26 Servis vozidla PP288DO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 139,42 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0129/26 Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 594,81 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0130/26 Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 25,48 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0131/26 Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 252,52 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0135/26 Poistenie majetku od 04-06/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »