Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/2025 Kúpna zmluva č. 13/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 Iné 18 911,25 € 27.06.2025 02.07.2025 31.12.2025 01.07.2025 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0075/25 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 R & H Technik, s. r. o. 47121327 5 098,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0074/25 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach plynových a tlakových zariadení, servis plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL s.r.o. 46852549 5 731,80 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0073/25 Objednávame si u Vás deratizačné práce . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 26.06.2025 01.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0072/25 Objednávame si u Vás dochádzkové čipy 20ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 86,10 € 25.06.2025 27.06.2025 Objednávka
0303/25 Odpredaj technologii. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 3,69 € 17.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0070/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 109,73 € 17.06.2025 27.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0071/25 Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 53,00 € 17.06.2025 27.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0069/25 Objednávame si u Vás servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa /podľa ponuky č. NP25000643/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HUTIRA Slovakia s.r.o. 36297569 325,34 € 17.06.2025 27.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
12/2025 Zmluva o poskytnutí daru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA spol. s r.o., Bratislava 00685232 Iné 247,45 € 16.06.2025 24.06.2025 31.12.2025 23.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0300/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 651,75 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0295/25 Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 390,40 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0296/25 Vyúčtovanie el. energie 05/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 107,20 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0297/25 Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 167,89 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0299/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 533,78 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0302/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 354,49 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0298/25 Balík porada riaditeľov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 218,30 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0301/25 Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 16.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0068/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 88,58 € 12.06.2025 17.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0293/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 10.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »