Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0492/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 66,00 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0491/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 32,89 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0496/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 021,74 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0493/25 Plyn 10/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0495/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 439,49 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0494/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 769,97 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0497/25 Konferencia pre vedúcich a odborných pracovníkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 100,00 € 01.10.2025 03.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0483/25 Vodné a stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 323,06 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0109/25 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 32,89 € 29.09.2025 02.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0488/25 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 912,66 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0481/25 Deratizačné práce CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0487/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 46,65 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0486/25 Servis vozidla - Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 16,48 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0485/25 Servis vozidla - PP288DO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 190,05 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0489/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 745,16 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0480/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 444,78 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0490/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,70 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0484/25 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Oprava Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jana Kolesarova 17205166 1 500,00 € 29.09.2025 01.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1905/2025/N-V Darovacia zmluvač.1905/2025/N-V Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Iné 1 500,00 € 25.09.2025 07.10.2025 31.12.2025 06.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0479/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 316,45 € 24.09.2025 29.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »