Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0133/25 Objednávame si u Vás zemiaky konzumné. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 246,00 € 18.11.2025 19.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
20/2025 Zmluva o dielo č. 20/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Juraj urban- KAJA servis 55084401 Iné 49 936,33 € 18.11.2025 21.11.2025 31.12.2025 20.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0134/25 Objednávame si u Vás oprava videovrátnika a presmerovanie telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 897,29 € 13.11.2025 21.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0580/25 Vzdelávanie: Etický kódex zariadenia sociálnych služieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ALIJA 42154685 40,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0578/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0579/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0587/25 Školenie - správa registratúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0586/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 852,92 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0581/25 Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 216,06 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0582/25 Vyúčtovanie el. energie 10/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 30,05 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0583/25 Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 741,02 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0584/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 454,01 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0585/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 235,56 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0130/25 Na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO si objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania. Predmet zákazky: Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 2 700,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Objednávka
0132/25 Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" pre dve osoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 230,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Objednávka
0127/25 Objednávame si u Vás výmenu motorkompresora chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 369,00 € 11.11.2025 19.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0128/25 Objednávame si u Vás opravu plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL s.r.o. 46852549 1 314,98 € 11.11.2025 19.11.2025 Objednávka
0573/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 403,88 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0577/25 Plyn 10/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 8 018,20 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0575/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 07.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »