Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0637/25 Oprava kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 314,98 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0633/25 Telekomunikačné služby- 11/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0636/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 445,00 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0634/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 401,19 € 10.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0627/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0628/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 292,57 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0629/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0630/25 Telekomunikačné služby 11/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,24 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0631/25 Telekomunikačné služby 11/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0632/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 966,55 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0626/25 Oprava stoličkového výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VELCON spol. s.r.o. 36056677 335,05 € 08.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0635/25 Plyn 11/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 265,33 € 05.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0622/25 Oprava chladiaceho zariadenia - chladnička Elektrolux Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 54569796 369,00 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0621/25 Montáž a oprava elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 547,00 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0623/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 319,55 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0625/25 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0624/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 539,19 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0620/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 43,99 € 04.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0619/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 766,38 € 03.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0613/25 Plyn 12/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 03.12.2025 08.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »