| MO/POUK/2025/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok č. MO/POUK/2025/1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
8 692,50 € |
01.12.2025 |
06.12.2025 |
31.12.2025 |
05.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0608/25 |
Oprava plastových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
1 578,09 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0609/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
510,51 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
107,43 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/25 |
Stočné 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
3 667,65 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 032,52 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 671,42 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 210,28 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0606/25 |
Potravinové balíčky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
589,40 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
747,84 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
107,43 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0597/25 |
Aktualizačná odborná príprava kuričov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
50,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0598/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
330,50 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
699,44 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0599/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS , výmena akumulátora |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
307,94 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame si u Vás posteľnú bielizeň, vankúše, paplóny pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ABC TEXTIL, s. r. o. |
54274290 |
|
3 300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0596/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 309,17 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0593/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 790,10 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0592/25 |
Oprava a servis brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
897,29 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |