Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0007/26 Objednávame si u Vás 120l nádoby na TKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 80,10 € 26.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/26 Servis vozidla - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 551,24 € 26.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0026/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 403,85 € 23.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0027/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0024/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 658,25 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0025/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,54 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0019/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 67,40 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0021/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 417,88 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0022/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 136,98 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0018/26 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 346,86 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0023/26 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 348,39 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0006/26 Objednávame si u Vás servis auta EČV:AA-240GN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 551,24 € 20.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0005/26 Objednávame si u vás rolovrecia PE čierne . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 20.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0004/26 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 348,39 € 19.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0020/26 Cygnus SK: 1-3/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 1 599,14 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0692/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 872,01 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0691/25 Vyúčtovanie el. energie 12/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 32,28 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0690/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 271,11 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0016/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 378,73 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0017/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,78 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »