Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0057/26 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,13 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0056/26 Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0055/26 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 12,30 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0054/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0053/26 Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0052/26 Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 93,82 € 05.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0051/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 769,50 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0049/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 185,73 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0050/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 675,94 € 04.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0048/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 765,52 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0044/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 221,40 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0043/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 285,73 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0046/26 Počítačové služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 125,21 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0045/26 Prenájom licencie 01/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 278,72 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0047/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 324,35 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0042/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 904,78 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0014/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 461,50 € 03.02.2026 10.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0041/26 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 413,75 € 03.02.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0011/26 Objednávame si u Vás školenie obsluhy vyhradených technických zariadení - Háber Ján, Čonka Ivan, Chlebovič Róbert, Spišák Daniel Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 140,00 € 31.01.2026 05.02.2026 Objednávka
0039/26 Nákup materiálu na terapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 269,10 € 30.01.2026 12.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 »