Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0011/26 Objednávame si u Vás školenie obsluhy vyhradených technických zariadení - Háber Ján, Čonka Ivan, Chlebovič Róbert, Spišák Daniel Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 140,00 € 31.01.2026 05.02.2026 Objednávka
0010/26 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 96,04 € 30.01.2026 05.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0036/26 Metodický deň stravovacej prevádzky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 213,60 € 30.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0037/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 058,68 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0035/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 314,16 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0013/26 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 191,95 € 29.01.2026 05.02.2026 Objednávka
0012/26 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 269,10 € 29.01.2026 05.02.2026 Objednávka
0034/26 Dvere biele. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 186,96 € 29.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0032/26 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 779,06 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0033/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 238,57 € 28.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0031/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 906,92 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0029/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 487,51 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0030/26 Nádoby na odvoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 80,10 € 27.01.2026 05.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0008/26 Objednávame si u Vás dvere biele plné 110L Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 186,96 € 27.01.2026 05.02.2026 Objednávka
0028/26 Servis vozidla - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 551,24 € 26.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0007/26 Objednávame si u Vás 120l nádoby na TKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 80,10 € 26.01.2026 29.01.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 403,85 € 23.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0027/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0024/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 658,25 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0025/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,54 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 »