Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0182/26 Zverejňovanie na rok 2026. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 09.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0181/26 Oprava elektricky polohovateľného lôžka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 118,08 € 09.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0183/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 09.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
4/2025 internet Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 08.04.2026 11.04.2026 31.12.2026 10.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
4/2025 Magio Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 08.04.2026 11.04.2026 31.12.2026 10.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0045/26 Objednávame si u Vás neutralizator a osviežovač zapachov ONE -SHOT. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTO-CHEM s. r. o. 57272727 73,68 € 08.04.2026 15.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0188/26 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 13,42 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0189/26 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 1 049,57 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0193/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 400,38 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0191/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 496,47 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0190/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 920,80 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0192/26 Odmena za úkony právnej služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JUDr. Marcel Kohút, advokát 42029201 295,20 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0176/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 148,99 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0167/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 732,80 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0170/26 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 408,20 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0179/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 719,87 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0165/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 484,95 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0166/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 738,27 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0175/26 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0177/26 Telekomunikačné služby- 3/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 75,81 € 08.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »