Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z401405G316 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 50349287 Iné 1 684 384,74 € 24.02.2026 19.03.2026 31.12.2035 18.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0026/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 614,35 € 23.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
3/2026 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 200,00 € 23.02.2026 13.03.2026 31.12.2026 12.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0022/26 Objednávame si u Vás pokladku koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 1 073,84 € 20.02.2026 24.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0023/26 Objednávame si u Vás realizáciu vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 3 500,00 € 20.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0027/26 Objednávame si u Vás opravu el. robota RE-22. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,84 € 19.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0020/26 Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií výťah Gaštan . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 833,84 € 18.02.2026 23.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0021/26 Objednávame si u Vás úradnú skúšku s asistenciou výťahy kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 713,40 € 18.02.2026 23.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0084/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 541,99 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0085/26 Čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Erika Danková Darániová JDkanal 40005518 210,00 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0079/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 270,64 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0080/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 208,30 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0083/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 499,39 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0081/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 306,82 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0082/26 Kurz Štrukturálna a myofasciálna integrácia - Schneider, Hančová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rehab Care s. r. o. 50801589 560,00 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0076/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026- Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 673,23 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0077/26 Vyúčtovanie el. energie 01/26- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 33,02 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0078/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 290,28 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0071/26 Nákup kancelárského nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 239,08 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0070/26 Plyn 01/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 11 217,22 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »