Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/26 Oprava El. robota RE-22. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0095/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 392,70 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0093/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 193,20 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0096/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 400,90 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0088/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 959,40 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0092/26 Pokladka koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 1 073,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0024/26 Objednávame si u Vás inšpekciu kanalizačného potrubia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 182,04 € 24.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/26 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 104,55 € 24.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0029/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 193,20 € 24.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0091/26 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 104,55 € 24.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
Z401405G316 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 50349287 Iné 1 684 384,74 € 24.02.2026 19.03.2026 31.12.2035 18.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0026/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 614,35 € 23.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
3/2026 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 Iné 200,00 € 23.02.2026 13.03.2026 31.12.2026 12.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0022/26 Objednávame si u Vás pokladku koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 1 073,84 € 20.02.2026 24.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0023/26 Objednávame si u Vás realizáciu vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 3 500,00 € 20.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0027/26 Objednávame si u Vás opravu el. robota RE-22. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,84 € 19.02.2026 02.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0020/26 Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií výťah Gaštan . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 833,84 € 18.02.2026 23.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0021/26 Objednávame si u Vás úradnú skúšku s asistenciou výťahy kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 713,40 € 18.02.2026 23.02.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0084/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 541,99 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0085/26 Čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Erika Danková Darániová JDkanal 40005518 210,00 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra