0462/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0468/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
94,40 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0466/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
126,32 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0465/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 403,91 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0464/25 |
Plyn 08/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 750,17 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0469/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
777,78 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0101/25 |
Objednávame si u Vás :
Chloramix DT 1kg -30ks,
Utierka WETTASK - 60ks,
Vedierko WETTASK - 6ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 262,72 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0467/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0461/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 041,66 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0100/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0101/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0459/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0458/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0457/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
152,32 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0460/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
430,95 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
18/2025 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
08.09.2025 |
07.10.2025 |
31.12.2025 |
06.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |