Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0234/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 392,70 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0228/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 340,18 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0223/25 Revízia elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 3 174,00 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0230/25 Dezinsekncia v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0232/25 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 09.05.2025 15.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0057/25 Objednávame si u Vás dezinfekciu - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 06.05.2025 12.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0220/25 Plyn 05/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0218/25 Telekomunikačné služby- 04/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0219/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0217/25 Prenájom licencie 04/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 253,75 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0221/25 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 617,77 € 06.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0059/25 Objednávame si u Vás balík služieb na poradu riaditeľov ZSS v termíne od 11.06 - 13.06.2025. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 220,00 € 06.05.2025 22.05.2025 Objednávka
0056/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 222,42 € 05.05.2025 09.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0055/25 Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 150,00 € 05.05.2025 09.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0058/25 Objednávame si u Vás opravu sušičky Electrolux TD6-20. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 641,45 € 05.05.2025 20.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0215/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 875,89 € 02.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0216/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 15,05 € 02.05.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0054/25 Objednávame si u Vás výpočtový materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 617,77 € 30.04.2025 09.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0053/25 Objednávame si u Vás zdravotnícke pomôcky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 15,05 € 30.04.2025 09.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0214/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 136,30 € 30.04.2025 16.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »