7134/2024/OSV-15372 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 7134/2024/OSV-15372 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
14 874,90 € |
27.03.2025 |
29.03.2025 |
31.12.2025 |
28.03.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0140/25 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0037/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
300,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0137/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 189,50 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0145/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
946,51 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
11/2024 - 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
Iné |
31 395,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
31.12.2025 |
25.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0136/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
60,58 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0139/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
764,86 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0138/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 245,61 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0128/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
647,37 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0131/25 |
Poistenie majetku od 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0132/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0133/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0129/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 962,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0135/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0134/25 |
Rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0130/25 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-369,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0036/25 |
Objednávame si u Vám opakovanú úradnú skúšku s asistenciou - výťah Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0038/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
23/2020 - 4 |
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Iné |
0,00 € |
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |