Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0380/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 695,43 € 01.08.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0379/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 274,89 € 01.08.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0381/25 Prenájom licencie 07/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 253,75 € 01.08.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0378/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 44,35 € 31.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0376/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 221,40 € 31.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0377/25 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 285,73 € 31.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
16/2025 Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Css Dúhový sen 00695459 Iné 433,80 € 30.07.2025 31.07.2025 31.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína Zmluva
0087/25 Objednávame si u Vás zdravotnícky tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 44,35 € 30.07.2025 05.08.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0374/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 3 018,35 € 29.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0372/25 Oprava umývacieho stroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 139,73 € 29.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0375/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 483,69 € 29.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0373/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 193,77 € 29.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0314/25 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 753,75 € 25.07.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0371/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 50,40 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0370/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 080,75 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0369/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 175,64 € 25.07.2025 14.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0362/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 229,36 € 24.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0361/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 129,71 € 24.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0368/25 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 328,40 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0363/25 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 221,00 € 23.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra