0047/24 |
Objednávame si u Vás podsedáky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
380,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0045/24 |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie - objekty Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 712,32 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0046/24 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024, miesto: Hotel Família Stará Ľubovňa.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
0222/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
137,18 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0219/24 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,72 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0220/24 |
Servis - Toyota Proace |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0221/24 |
Servis - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0223/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
105,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0049/24 |
Objednávame si u Vás webinár o verejnom obstarávaní. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0048/24 |
Objednávame si u Vás vstupenky na predstavenie pre Prijímateľov sociálne služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Ul. SNP 145/9, Svit |
42083575 |
|
175,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
23/2020 |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
30.04.2025 |
29.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
24/2020 |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Voščeková Zuzana |
|
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
30.04.2025 |
29.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0218/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
869,82 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0217/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
924,31 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0044/24 |
Objednávame si u Vás kalibráciu meradiel :
9ks teplomer
2ks vpichový
6ks vlhkomer na vzduch s teplomerom .
Objedenávame si 2ks teplomer vzduchový. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
519,34 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0043/24 |
Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
150,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0215/24 |
Nákup tovaru do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
152,72 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0214/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
686,23 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0216/24 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
270,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0213/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
121,09 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |