Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0047/24 Objednávame si u Vás podsedáky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 380,00 € 29.04.2024 07.05.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0045/24 Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie - objekty Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 712,32 € 29.04.2024 07.05.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0046/24 Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024, miesto: Hotel Família Stará Ľubovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GURMEN s.r.o 44025718 201,60 € 29.04.2024 07.05.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Objednávka
0222/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 137,18 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0219/24 Servis - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,72 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0220/24 Servis - Toyota Proace Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0221/24 Servis - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0223/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 105,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0049/24 Objednávame si u Vás webinár o verejnom obstarávaní. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Objednávka
0048/24 Objednávame si u Vás vstupenky na predstavenie pre Prijímateľov sociálne služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Ul. SNP 145/9, Svit 42083575 175,50 € 26.04.2024 07.05.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
23/2020 Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bachledová Anna Iné 0,00 € 25.04.2024 30.04.2024 30.04.2025 29.04.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
24/2020 Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Voščeková Zuzana Iné 0,00 € 25.04.2024 30.04.2024 30.04.2025 29.04.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0218/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 869,82 € 25.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0217/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 924,31 € 25.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0044/24 Objednávame si u Vás kalibráciu meradiel : 9ks teplomer 2ks vpichový 6ks vlhkomer na vzduch s teplomerom . Objedenávame si 2ks teplomer vzduchový. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 519,34 € 24.04.2024 30.04.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0043/24 Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 150,00 € 24.04.2024 30.04.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0215/24 Nákup tovaru do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 152,72 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0214/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 686,23 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0216/24 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 270,00 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0213/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 121,09 € 23.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra