Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0693/24 Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 862,45 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0694/24 Odstránenie závad po revízii - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 693,80 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0692/24 Plyn 11/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 248,31 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0689/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 278,65 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0691/24 Vypracovanie GAP analýzy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 420,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0690/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0108/24 Objednávame si u Vás: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 533,69 € 06.12.2024 14.12.2024 Objednávka
0680/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 16,20 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0681/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 553,54 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0675/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 82,87 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0688/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 25,76 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0682/24 Stočné 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 450,26 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0679/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 588,37 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0676/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 96,71 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0678/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 336,50 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0674/24 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0685/24 Telekomunikačné služby- 11/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 92,02 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0686/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0687/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0683/24 Prenájom licencie 11/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »