0693/24 |
Odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
862,45 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0694/24 |
Odstránenie závad po revízii - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 693,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0692/24 |
Plyn 11/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 248,31 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0689/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
278,65 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0691/24 |
Vypracovanie GAP analýzy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
420,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0690/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0108/24 |
Objednávame si u Vás: |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 533,69 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0680/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
16,20 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0681/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 553,54 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0675/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
82,87 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0688/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
25,76 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0682/24 |
Stočné 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 450,26 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0679/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
588,37 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0676/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
96,71 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0678/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0674/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0685/24 |
Telekomunikačné služby- 11/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,02 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0686/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0687/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0683/24 |
Prenájom licencie 11/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |