Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0362/24 Nákup potravín podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0360/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 19,69 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0361/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0364/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0363/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 166,77 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0368/24 Porada riaditeľov sociálnych zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STRUO, s.r.o. 44693222 123,15 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0370/24 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 3 039,77 € 01.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0070/24 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 2 000,00 € 28.06.2024 02.07.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0071/24 Objednávame si u Vás magnetický uzáver na fixáciu ruky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TheraCare 195364 70,00 € 28.06.2024 02.07.2024 Objednávka
0356/24 Školenie - Zásady psychohygieny, duševná odolnosť a prevencia vyhorenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0352/24 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 103,75 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0353/24 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0358/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 400,75 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0367/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 919,80 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0357/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 720,30 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0359/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 99,70 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0366/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 069,03 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0365/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 524,81 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0069/24 Objednávame si u Vás kultúrne podujatie Koncert slovenských učiteliek Ozvena. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 120,00 € 25.06.2024 27.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0068/24 Objednávame si u Vás dopravu na Mariánsku horu do Levoče a späť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 360,00 € 25.06.2024 27.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka