Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0409/24 Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 121,49 € 16.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0393/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 80,04 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0401/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0402/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 515,96 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0394/24 Plyn 06/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 810,20 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0396/24 Telekomunikačné služby- 06/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,61 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0397/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0395/24 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0399/24 Prenájom licencie 6/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0400/24 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0392/24 Zabezpečovací pás na ruku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TheraCare 195364 65,80 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0403/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 202,93 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0398/24 Cygnus SK: 07-09/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 12.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0404/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 36,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0405/24 Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 12.07.2024 20.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0414/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 70,30 € 12.07.2024 27.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0412/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 441,30 € 12.07.2024 27.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0388/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 447,54 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0389/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0390/24 Telekomunikačné služby 06/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2024 17.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra