0565/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0566/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0567/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
374,71 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0564/24 |
Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0561/24 |
Nákup stavebného materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
47,70 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0555/24 |
Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0557/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0560/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
2 269,36 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0559/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 379,59 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0558/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 366,51 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0556/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0553/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
1 127,75 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0554/24 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
761,74 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0551/24 |
Plyn 10/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0552/24 |
Prenájom licencie 09/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0550/24 |
Cygnus SK: 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0087/24 |
Objednávame si u Vás GAP analýzu a manažéra na kybernetickú bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0548/24 |
Trubice na germicídne žiariče. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0547/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
232,51 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0549/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
991,46 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |