Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0753/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0122/23 Objednávame si u Vás plastové okno - Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 050,00 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0123/23 Objednávame si u Vás orez stromov v parku . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0124/23 Objednávame si u Vás orez stromov - horné oplotenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0125/23 Dodávka - montáž ochranných prvkov Acrovyn Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0126/23 Objednávame si u Vás posteľné prádlo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 1 500,00 € 15.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0764/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 201,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0771/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0752/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 601,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0763/23 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 75,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0769/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 141,60 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0768/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 138,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0765/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,22 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0767/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 414,80 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0766/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 588,77 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0127/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 3 768,20 € 29.12.2023 29.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0002/23 Vianočný večierok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 1 074,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0778/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 733,69 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »