Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0316/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0315/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0314/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0313/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0329/21 Plyn 03/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 153,47 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0328/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 339,13 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0320/21 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 827,00 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0332/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 118,40 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0331/21 Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 900,05 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0327/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 216,00 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0311/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 621,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0307/21 Vodné,stočné -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 824,58 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0305/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 985,90 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0310/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 292,01 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0309/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,48 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0308/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 137,08 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0295/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra