Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0247/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,64 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0248/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 314,10 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0241/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 115,03 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0002/24 Preprava klientov - Darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 120,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0250/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 336,50 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0255/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 617,81 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0256/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 457,49 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0238/24 Plyn 05/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0252/24 Plyn 04/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 773,21 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0245/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0246/24 Telekomunikačné služby- 04/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0254/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0239/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 432,32 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0242/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 369,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0253/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0243/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 181,08 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0249/24 Webinár o verejnom obstarávaní - Mgr. Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0244/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 138,60 € 08.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0002/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 234,28 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0788/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 879,40 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »