Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0438/22 Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 153,15 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0437/22 Oprava kanalizácie - Havária Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 17 977,64 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0426/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 378,66 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0434/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 327,23 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0433/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 110,40 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0432/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 67,04 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0431/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 122,60 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0423/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 72,56 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0421/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 335,54 € 20.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0420/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 166,72 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0419/22 Odborná skúška výťahu- Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 216,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0418/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0417/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0416/22 Montáž tlačidla na výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,98 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0436/22 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 715,11 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0428/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 337,45 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0425/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 340,31 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0435/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0429/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0427/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »