Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0413/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 355,78 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0424/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0412/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 96,81 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0430/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 263,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0414/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,08 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0415/22 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0422/22 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0403/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 695,57 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0402/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 382,43 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0409/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0404/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 152,05 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0400/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 48,35 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0399/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 164,73 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0397/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 26,83 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0406/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 157,61 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0401/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0407/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 471,14 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0405/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 361,24 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0408/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 254,30 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0410/22 Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »