Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
ISR/PO/28/01/2022/01/AKA Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/28/01/2022/01/AKA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 Iné 0,00 € 28.01.2022 01.03.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0027/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 500,00 € 22.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0025/22 Objednávame si u Vás textil pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Andrea Jackovičová ABC TEXTIL 51134942 5 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/22 Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 1 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0030/22 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 200,00 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0029/22 Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/22 Objednávame si u Vás oprava - oplechovanie komínov na budove Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 203,17 € 22.02.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0151/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 265,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0145/22 Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 80,00 € 25.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0153/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,36 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0152/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 368,92 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0150/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 93,60 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0149/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 400,23 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0143/22 Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0144/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,80 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0148/22 Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0137/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 22,39 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »