Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0753/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0513/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 31,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0114/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0253/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0374/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0623/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,44 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0335/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0398/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0480/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,74 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0706/23 Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,02 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0586/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0646/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0133/23 Školenie "Personálne podmienky podľa nových štandardov kvality". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0203/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 20.04.2023 11.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0631/23 Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1. zamestnanca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 36,50 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »