Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0352/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0330/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0298/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0259/22 Nákup vajec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 31.03.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0435/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0363/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0510/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 16.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0575/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 07.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0696/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0737/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 48,72 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0162/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 48,96 € 02.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0316/22 Ročný poplatok 2022 -znečistenie ovzdušia plynový kotol Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 49,00 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0543/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 49,16 € 27.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0788/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 49,68 € 20.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0210/22 Vývoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 50,10 € 16.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0998/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,33 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0734/22 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,32 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0698/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,11 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0067/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,86 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »